﻿_id	Partida	Denominació	Import €
1	""	""	""
2	""	Àrea de despesa 0. Deute públic	""
3	""	""	""
4	""	Política de despesa 1. Deute Públic	""
5	""	""	""
6	""	Grup de programa 11. Deute Públic	""
7	""	""	""
8	""	Programa 110. Deute públic	""
9	4.011.031.001	INTERESSOS	3.939.450,15
10	4.011.091.300	AMORTITZACIO DE PRESTECS	12.959.025,97
11	""	Total Programa 0110	16.898.476,12
12	""	Total Grup de programa 011	16.898.476,12
13	""	Total Política de despesa 01	16.898.476,12
14	""	""	""
15	""	Total àrea de despesa 0	16.898.476,12
16	""	""	""
17	""	""	""
18	""	""	""
19	""	Àrea de despesa 1. Serveis públics bàsics	""
20	""	""	""
21	""	Política de despesa 13. Seguretat i mobilitat ciutadana	""
22	""	""	""
23	""	Grup de programa 132. Seguretat i Ordre Públic	""
24	""	""	""
25	""	Programa 1320. Seguretat	""
26	2.132.012.000	SOUS DEL GRUP A1	30.577,75
27	2.132.012.001	SOUS DEL GRUP A2	25.813,04
28	2.132.012.003	SOUS DEL GRUP C1	217.466,48
29	2.132.012.004	SOUS DEL GRUP C2	1.783.939,33
30	2.132.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	639,89
31	2.132.012.006	TRIENNIS	383.917,00
32	2.132.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.348.124,60
33	2.132.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	5.002.571,20
34	2.132.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	37.831,64
35	2.132.013.000	RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES	9.379,62
36	2.132.013.002	RET.COMPLEM.LABORAL FIXES	15.448,18
37	2.132.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.413,10
38	2.132.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.551,20
39	2.132.015.100	GRATIFICACIONS	280.000,00
40	2.132.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	182.000,00
41	2.132.021.001	GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL	350.000,00
42	2.132.021.400	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES	22.500,00
43	2.132.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.414,86
44	2.132.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	85.000,00
45	2.132.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.857,00
46	2.132.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	2.000,00
47	2.132.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.729,00
48	2.132.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	10.000,00
49	2.132.023.020	DIETES DEL PERSONAL	24.500,00
50	""	Total Programa 1320	9.856.673,89
51	""	""	""
52	""	Programa 1321. Seguretat ciutadana	""
53	2.132.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.340,37
54	2.132.122.799	ALTRES CONTRACTES	98.000,00
55	2.132.123.020	DIETES DEL PERSONAL	150,48
56	""	Total Programa 1321	105.490,85
57	""	Total Grup de programa 132	9.962.164,74
58	""	""	""
59	""	Grup de programa 134. Protecció civil	""
60	""	""	""
61	""	Programa 1340. Protecció civil	""
62	2.134.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
63	2.134.012.006	TRIENNIS	2.252,34
64	2.134.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	5.527,06
65	2.134.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	27.280,45
66	2.134.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	29.063,14
67	2.134.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	57.542,57
68	2.134.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.054,00
69	2.134.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.099,00
70	2.134.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.253,00
71	2.134.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	2.515,00
72	2.134.023.020	DIETES DEL PERSONAL	395
73	2.134.048.200	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNT.PROTECCIÓ CIVIL LLEIDA	1.545,00
74	""	Total Programa 1340	137.905,14
75	""	Total Grup de programa 134	137.905,14
76	""	Total Política de despesa 13	10.100.069,88
77	""	""	""
78	""	Política de despesa 15. Habitatge i urbanisme	""
79	""	""	""
80	""	Grup de programa 150. Administració General d'Habitatge i urbanisme	""
81	""	""	""
82	""	Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme	""
83	3.150.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	38.294,38
84	3.150.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	108.797,87
85	3.150.012.000	SOUS DEL GRUP A1	196.920,71
86	3.150.012.001	SOUS DEL GRUP A2	92.496,73
87	3.150.012.003	SOUS DEL GRUP C1	229.124,32
88	3.150.012.004	SOUS DEL GRUP C2	117.416,79
89	3.150.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
90	3.150.012.006	TRIENNIS	149.306,70
91	3.150.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	425.571,67
92	3.150.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	800.754,13
93	3.150.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	32.428,34
94	3.150.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	58.163,85
95	3.150.013.100	RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	25.814,10
96	5.150.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
97	3.150.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	17.046,44
98	3.150.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	51.616,05
99	3.150.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	38.093,13
100	3.150.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.030,36
101	3.150.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	760,18
102	3.150.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.442,38
103	3.150.023.020	DIETES DEL PERSONAL	2.185,12
104	3.150.048.200	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ	65.170,00
105	""	Total Programa 1500	2.481.511,83
106	""	Total Grup de programa 150	2.481.511,83
107	""	""	""
108	""	Grup de programa 151. Urbanisme	""
109	""	""	""
110	""	Programa 1510. Urbanisme	""
111	3.151.022.706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	200.000,00
112	3.151.022.707	OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA	300.000,00
113	3.151.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	165.538,71
114	3.151.044.900	TRANSFERÈNCIA CORRENT EMPRESA MUNICIPAL URBANIME	4.700.000,00
115	3.151.060.100	HONORARIS	60.000,00
116	""	Total Programa 1510	5.425.538,71
117	""	Total Grup de programa 151	5.425.538,71
118	""	""	""
119	""	Grup de programa 155. Vies públiques	""
120	""	""	""
121	""	Programa 1550. Vies públiques	""
122	3.155.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	23.428,58
123	3.155.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	52.546,67
124	3.155.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
125	3.155.012.001	SOUS DEL GRUP A2	51.626,08
126	3.155.012.003	SOUS DEL GRUP C1	98.973,93
127	3.155.012.004	SOUS GRUP C2	50.329,82
128	3.155.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
129	3.155.012.006	TRIENIS	57.414,90
130	3.155.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	172.440,03
131	3.155.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	365.297,72
132	3.155.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	42.299,32
133	3.155.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	71.097,35
134	5.155.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
135	3.155.021.000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	702.277,00
136	3.155.021.500	MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA	218.182,00
137	3.155.022.101	AIGUA	4.500,00
138	3.155.060.900	INFRASTR. BASIQUES, VIES PUBLIQUES	2.310.938,00
139	""	Total Programa 1550	4.305.401,89
140	""	Total Grup de programa 155	4.305.401,89
141	""	Total Política de despesa 15	12.212.452,43
142	""	""	""
143	""	Política de despesa 16. Benestar comunitari	""
144	""	""	""
145	""	Grup de programa 161. Sanejament, proveïment i distribució d'aigües	""
146	""	""	""
147	""	Programa 1610. Sanejam. abastament i distribució d'aigua	""
148	3.161.021.001	MANTENIMENT DEPURADORA	1.947.619,00
149	""	Total Programa 1610	1.947.619,00
150	""	Total Grup de programa 161	1.947.619,00
151	""	""	""
152	""	Grup de programa 162. Recollida, eliminació i tractament de residus	""
153	""	""	""
154	""	Programa 1620. Tractament de residus i neteja viaria	""
155	12.162.022.700	NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS	12.216.600,00
156	12.162.025.000	TRACTAMENT DE RESIDUS CONSORCI DE RESIDUS	1.350.000,00
157	12.162.025.001	TRACTAMENT DE RESIDUS CONSELL COMARCAL	650.000,00
158	""	Total Programa 1620	14.216.600,00
159	""	Total Grup de programa 162	14.216.600,00
160	""	""	""
161	""	Grup de programa 164. Cementiri i serveis funeraris	""
162	""	""	""
163	""	Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris	""
164	5.164.012.004	SOUS GRUP C2	8.436,92
165	5.164.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
166	5.164.012.006	TRIENNIS	6.912,24
167	5.164.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	35.522,79
168	5.164.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	71.136,07
169	5.164.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8.179,10
170	5.164.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	6.994,70
171	5.164.021.000	MANTENIMENT CEMENTIRI	16.238,32
172	5.164.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS DE CEMENTIRI	324,36
173	5.164.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	1.123,20
174	5.164.021.400	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	415,77
175	5.164.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	13.461,78
176	5.164.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.794,98
177	5.164.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	327,34
178	5.164.022.700	NETEGES	9.991,92
179	5.164.022.799	TREBALL REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSONALS	617,45
180	3.164.062.200	CEMENTIRI	160.000,00
181	""	Total Programa 1640	395.227,00
182	""	Total Grup de programa 164	395.227,00
183	""	""	""
184	""	Grup de programa 165. Enllumenat públic	""
185	""	""	""
186	""	Programa 1650. Enllumenat públic	""
187	3.165.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
188	3.165.012.003	SOUS GRUP C1	29.654,52
189	3.165.012.004	SOUS GRUP C2	58.708,40
190	3.165.012.005	SOUS GRUP E	23.035,74
191	3.165.012.006	TRIENNIS	34.331,88
192	3.165.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	79.646,17
193	3.165.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	224.935,91
194	3.165.013.100	RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	8.879,10
195	3.165.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	15.973,88
196	3.165.020.300	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	1.592,49
197	3.165.021.000	MANTENIMENT ENLLUMENAT	710.000,00
198	3.165.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	10.120,44
199	3.165.021.301	MANTENIMENT D'ASCENSORS	11.183,92
200	3.165.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	1.800.000,00
201	""	Total Programa 1650	3.020.968,97
202	""	Total Grup de programa 165	3.020.968,97
203	""	""	""
204	""	Grup de programa 169. Altres serveis de benestar comunitari	""
205	""	""	""
206	""	Programa 1690. Laboratori i canera municipal	""
207	12.169.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
208	12.169.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	2.640,12
209	12.169.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	12.810,42
210	12.169.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	38.458,34
211	12.169.013.000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	25.675,86
212	12.169.013.002	RETR. COMPLEM. LABORAL FIXES	47.395,79
213	12.169.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS CANERA	1.020,00
214	12.169.022.101	NETEJA DE CANERA	5.154,22
215	12.169.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	4.448,15
216	12.169.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS CANERA	8.400,00
217	12.169.022.109	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.824,67
218	12.169.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.561,06
219	12.169.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	49.000,14
220	12.169.023.020	DIETES DEL PERSONAL	61,28
221	""	Total Programa 1690	228.485,79
222	""	Total Grup de programa 169	228.485,79
223	""	Total Política de despesa 16	19.808.900,76
224	""	""	""
225	""	Política de despesa 17. Medi ambient	""
226	""	""	""
227	""	Grup de programa 170. Administració general del medi ambient	""
228	""	""	""
229	""	Programa 1700. Administració general del medi ambient	""
230	12.170.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
231	12.170.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	51.626,08
232	12.170.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
233	12.170.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	50.969,70
234	12.170.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	27.981,72
235	12.170.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	110.030,05
236	12.170.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	216.065,60
237	12.170.021.000	MANTENIMENT PARC LA MITJANA	2.378,27
238	12.170.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT	5.763,00
239	12.170.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	599,61
240	12.170.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.775,37
241	12.170.022.109	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	214,09
242	12.170.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	12.062,00
243	12.170.022.700	NETEGES	3.855,60
244	12.170.022.710	SERVEIS FUNDACIO LLEIDA 21	115.000,00
245	12.170.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	99.893,52
246	12.170.023.020	DIETES DEL PERSONAL	109,37
247	12.170.025.000	CONTROL DE VESSAMENTS	290.928,00
248	12.170.048.901	FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL	3.596,88
249	""	Total Programa 1700	1.070.535,34
250	""	Total Grup de programa 170	1.070.535,34
251	""	""	""
252	""	Grup de programa 171. Parcs i jardins	""
253	""	""	""
254	""	Programa 1710. Parcs i jardins	""
255	12.171.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
256	12.171.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	9.884,84
257	12.171.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	33.689,32
258	12.171.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	38.392,90
259	12.171.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.645,98
260	12.171.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	58.560,95
261	12.171.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	124.413,78
262	12.171.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	8.244,32
263	12.171.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	8.518,60
264	12.171.021.000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	65.004,31
265	12.171.022.101	AIGUA	5.016,39
266	12.171.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	6.561,28
267	12.171.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	5.994,54
268	12.171.022.700	NETEGES	2.582,64
269	12.171.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	2.780.000,00
270	""	Total Programa 1710	3.181.187,17
271	""	Total Grup de programa 171	3.181.187,17
272	""	Total Política de despesa 17	4.251.722,51
273	""	""	""
274	""	Total àrea de despesa 1	46.373.145,58
275	""	""	""
276	""	""	""
277	""	""	""
278	""	Àrea de despesa 2. Actuacions de protecció i promoció social	""
279	""	""	""
280	""	Política de despesa 22. Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	""
281	""	""	""
282	""	Grup de programa 221. Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	""
283	""	""	""
284	""	Programa 2210. Pensions i altres prestacions	""
285	2.221.016.008	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA	126.637,70
286	2.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	53.700,05
287	3.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	19.560,02
288	4.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	38.040,04
289	5.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	10.260,01
290	6.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	9.240,02
291	12.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	2.820,01
292	""	Total Programa 2210	260.257,85
293	""	Total Grup de programa 221	260.257,85
294	""	Total Política de despesa 22	260.257,85
295	""	""	""
296	""	Política de despesa 23. Serveis Socials i promoció social	""
297	""	""	""
298	""	Grup de programa 231. Acció social	""
299	""	""	""
300	""	Programa 2310. Acció social	""
301	5.231.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
302	5.231.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.293,49
303	5.231.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	117.418,56
304	5.231.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	775.466,75
305	5.231.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.905,57
306	5.231.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	167.571,60
307	5.231.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
308	5.231.012.006	TRIENNIS	179.016,35
309	5.231.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	661.109,44
310	5.231.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	946.440,76
311	5.231.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	101.568,48
312	5.231.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	109.407,22
313	5.231.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	193.545,99
314	5.231.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	125.577,51
315	2.231.016.000	SEGURETAT SOCIAL	11.621.563,93
316	5.231.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	118.474,00
317	5.231.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	64.994,40
318	5.231.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS SOCIALS	1.284,54
319	5.231.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	3.853,63
320	5.231.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	115.851,86
321	5.231.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	6.110,43
322	5.231.022.102	GAS	47.814,55
323	5.231.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS	295.243,00
324	5.231.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	13.915,90
325	5.231.022.299	ALTRES DESPESES DE COMUNICACIONS	1.284,54
326	5.231.022.300	SERVEI DE TRANSPORT	6.152,01
327	2.231.022.609	ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS	3.775,29
328	5.231.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	32.114,39
329	5.231.022.700	NETEGES	142.800,00
330	5.231.022.706	CONTRACTES SOCIALS PER INSPECCIONS TÈCNIQUES	50.000,00
331	5.231.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	2.655.374,00
332	5.231.023.020	DIETES DEL PERSONAL	3.382,79
333	5.231.048.001	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSIST. A FAMILIES	341.132,00
334	5.231.048.100	PREMIS I BEQUES	600
335	5.231.048.900	SUBVENCIONS SOCIALS EN INSPECCIONS TÈCNIQUES I ASCENSORS	100.000,00
336	5.231.048.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	180.000,00
337	5.231.048.902	SUBVENCIONS SOCIALS LLEGAT GARROFÉ	38.823,00
338	5.231.048.903	TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA INNOVACIÓ SOCIAL - UdL	15.000,00
339	""	Total Programa 2310	19.367.637,04
340	""	Total Grup de programa 231	19.367.637,04
341	""	""	""
342	""	Grup de programa 232. Promoció social	""
343	""	""	""
344	""	Programa 2320. Promoció social	""
345	5.232.012.000	SOUS GRUP A1	88.063,92
346	5.232.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
347	5.232.012.004	SOUS GRUP C2	33.514,32
348	5.232.012.006	TRIENNIS	29.046,18
349	5.232.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	113.900,08
350	5.232.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	189.277,59
351	5.232.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	11.690,74
352	5.232.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	13.875,84
353	""	Total Programa 2320	556.807,79
354	""	""	""
355	""	Programa 2321. Infància	""
356	6.232.122.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.772,96
357	6.232.122.300	SERVEI DE TRANSPORT	612,02
358	6.232.122.699	ALTRES DESPESE DIVERSES	1.734,45
359	6.232.122.799	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES	163.578,00
360	6.232.124.000	PUBLICACIONS	1.101,48
361	6.232.148.901	ALTRES TRANSFERENCIES A ENS SENSE LUCRE	2.614,86
362	""	Total Programa 2321	173.413,77
363	""	""	""
364	""	Programa 2322. Joventut	""
365	5.232.220.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	130.247,00
366	5.232.221.200	MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUD	5.754,84
367	5.232.221.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	800
368	5.232.221.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	555
369	5.232.222.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	21.894,44
370	5.232.222.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	1.485,21
371	5.232.222.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.500,00
372	5.232.222.299	DESPESES DE COMUNICACIONS	5.507,41
373	5.232.222.606	SEMINARIS I CONFERENCIES	1.163,54
374	5.232.222.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	63.568,00
375	5.232.222.700	NETEGES	15.409,14
376	5.232.222.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	23.000,00
377	5.232.223.020	DIETES DEL PERSONAL	349,06
378	5.232.248.100	PREMIS I BEQUES	1.064,25
379	5.232.248.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	8.460,00
380	5.232.283.103	MICROCRÈDITS PER EMPRENEDORIA JUVENIL	150.000,00
381	5.232.283.104	MICROCRÈDITS PACTE PER L'OCUPACIÓ	150.000,00
382	""	Total Programa 2322	580.757,89
383	""	""	""
384	""	Programa 2323. Drets civils, cooperació i immigració	""
385	5.232.320.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	16.560,00
386	5.232.321.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	1.767,66
387	5.232.321.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.104,58
388	5.232.322.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	2.308,68
389	5.232.322.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	34,81
390	5.232.322.102	GAS	2.036,40
391	5.232.322.109	SUBMINISTRAMENT D'ALTRE MATERIAL TECNIC	1.070,45
392	5.232.322.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	35.789,62
393	5.232.322.700	NETEJA	4.367,64
394	5.232.322.706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.926,82
395	5.232.322.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	61.214,00
396	5.232.323.020	DIETES DEL PERSONAL	709,76
397	5.232.348.100	PREMIS I BEQUES	6.981,22
398	5.232.348.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	36.495,00
399	5.232.349.000	TRANSFERENCIES A L'EXTERIOR	175.671,57
400	""	Total Programa 2323	348.038,21
401	""	""	""
402	""	Programa 2324. Polítiques d'igualtat	""
403	5.232.483.100	MICROCREDITS	300.000,00
404	""	Total Programa 2324	300.000,00
405	""	Total Grup de programa 232	1.959.017,66
406	""	Total Política de despesa 23	21.326.654,70
407	""	""	""
408	""	Política de despesa 24. Foment de l'Ocupació	""
409	""	""	""
410	""	Grup de programa 241. Foment de l'Ocupació	""
411	""	""	""
412	""	Programa 2410. Foment d'ocupació	""
413	5.241.041.000	TRANSF.CORRENT INST.MUNICIPAL OCUPACIÓ	2.324.946,00
414	5.241.046.701	TRANSFERÈNCIA GLOBAL LLEIDA	250.000,00
415	""	Total Programa 2410	2.574.946,00
416	""	Total Grup de programa 241	2.574.946,00
417	""	Total Política de despesa 24	2.574.946,00
418	""	""	""
419	""	Total àrea de despesa 2	24.161.858,55
420	""	""	""
421	""	""	""
422	""	""	""
423	""	Àrea de despesa 3. Producció de béns públics de caràcter preferent	""
424	""	""	""
425	""	Política de despesa 31. Sanitat	""
426	""	""	""
427	""	Grup de programa 313. Accions públiques relatives a la salut	""
428	""	""	""
429	""	Programa 3130. Sanitat	""
430	5.313.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
431	5.313.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	38.719,56
432	5.313.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
433	5.313.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.436,92
434	5.313.012.005	SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	15.357,16
435	5.313.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	39.703,38
436	5.313.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	80.460,41
437	5.313.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	118.597,19
438	5.313.020.200	LLOGUERS IMMOBLES	8.609,00
439	5.313.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SANITAT I LABORATORI	102
440	5.313.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	287
441	5.313.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	17.315,75
442	5.313.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS	28.550,00
443	5.313.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	4.699,91
444	5.313.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	10.068,47
445	5.313.022.700	NETEGES	2.070,60
446	5.313.023.020	DIETES DEL PERSONAL	449,9
447	5.313.048.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	5.373,00
448	5.313.048.902	TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA POLÍTIQUES PÚBLIQUES JOHN HOPKINS-UdL	15.000,00
449	""	Total Programa 3130	467.486,73
450	""	Total Grup de programa 313	467.486,73
451	""	Total Política de despesa 31	467.486,73
452	""	""	""
453	""	Política de despesa 32. Educació	""
454	""	""	""
455	""	Grup de programa 320. Administració general d'educació	""
456	""	""	""
457	""	Programa 3200. Administració general d'educació	""
458	6.320.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	599.323,90
459	6.320.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	1.176.644,41
460	6.320.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	650.751,97
461	6.320.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.378,58
462	6.320.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	250.193,74
463	6.320.012.006	TRIENNIS	401.941,53
464	6.320.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.568.217,30
465	6.320.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	2.418.103,04
466	6.320.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	26.375,60
467	6.320.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	32.913,03
468	6.320.013.100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	38.644,46
469	6.320.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	25.639,17
470	6.320.020.300	LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE	2.354,22
471	6.320.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	10.449,90
472	6.320.021.300	MANTENIMENT DE MAQUINARIA	232,71
473	6.320.021.600	MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	2.559,78
474	6.320.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	16.320,00
475	6.320.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TÈCNIC	698,12
476	6.320.022.299	DESPESES DE COMUNICACIÓ	193,92
477	6.320.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.382,66
478	6.320.022.700	NETEGES	34.935,00
479	6.320.022.709	CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA	1.785.088,93
480	6.320.023.020	DIETES DEL PERSONAL	1.560,00
481	6.320.024.000	DIVULGACIÓ OME	387,85
482	""	Total Programa 3200	9.056.289,82
483	""	Total Grup de programa 320	9.056.289,82
484	""	""	""
485	""	Grup de programa 321. Ensenyament preescolar i primari	""
486	""	""	""
487	""	Programa 3210. Educació preescolar i primària	""
488	6.321.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	626.713,50
489	6.321.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	504.395,78
490	6.321.022.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	107.099,77
491	6.321.022.102	SUBMINISTRAMENT GAS	266.130,77
492	6.321.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	238.978,85
493	6.321.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.800,00
494	6.321.022.700	NETEGES	1.709.028,36
495	6.321.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	427.400,00
496	6.321.048.100	PREMIS I BEQUES-BEQUES ESCOLA	10.653,34
497	""	Total Programa 3210	3.896.200,37
498	""	Total Grup de programa 321	3.896.200,37
499	""	""	""
500	""	Grup de programa 323. Promoció educativa	""
501	""	""	""
502	""	Programa 3230. Promoció educativa	""
503	6.323.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	196.623,04
504	6.323.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	247.077,11
505	6.323.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	76.595,55
506	6.323.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	95.553,38
507	6.323.020.300	LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE	900,58
508	6.323.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	7.815,24
509	6.323.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	1.085,97
510	6.323.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	3.723,32
511	6.323.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	1.400,16
512	6.323.022.110	PRODUCTES NETEJA	387,85
513	6.323.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	12.422,00
514	6.323.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	6.900,00
515	6.323.022.700	NETEGES	68.850,00
516	6.323.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	212.160,00
517	6.323.024.000	PUBLICACIONS	775,69
518	6.323.046.700	APORTACIÓ CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	42.517,19
519	6.323.048.100	PREMIS I BEQUES	12.500,00
520	6.323.048.204	ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE	23.658,00
521	6.323.083.102	MICROCRÈDITS PER IDIOMES	12.000,00
522	""	Total Programa 3230	1.022.945,08
523	""	Total Grup de programa 323	1.022.945,08
524	""	""	""
525	""	Grup de programa 324. Serveis complementaris d'educació	""
526	""	""	""
527	""	Programa 3240. Serveis complementaris d'educació	""
528	6.324.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	55.000,00
529	6.324.048.100	PREMIS	24.000,00
530	""	Total Programa 3240	79.000,00
531	""	Total Grup de programa 324	79.000,00
532	""	Total Política de despesa 32	14.054.435,27
533	""	""	""
534	""	Política de despesa 33. Cultura	""
535	""	""	""
536	""	Grup de programa 330. Administració General de Cultura	""
537	""	""	""
538	""	Programa 3300. Administració general de la cultura	""
539	6.330.012.000	SOUS DEL GRUP A1	88.063,92
540	6.330.012.001	SOUS DEL GRUP A2	38.719,56
541	6.330.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.780,05
542	6.330.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	16.757,16
543	6.330.012.005	SOUS DEL GRUP E	15.357,16
544	6.330.012.006	TRIENNIS	41.100,35
545	6.330.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	114.461,16
546	6.330.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	194.993,00
547	6.330.013.000	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX	19.290,36
548	6.330.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	24.739,58
549	6.330.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS	19.890,00
550	6.330.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	795,08
551	6.330.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	27.933,18
552	6.330.022.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	451,29
553	6.330.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	366,9
554	6.330.022.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	7.952,39
555	6.330.022.602	DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO	30.000,00
556	6.330.022.609	DESPESES DIVERSES PREMI RICARD VINYES	23.184,00
557	6.330.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	8.074,17
558	6.330.022.700	NETEJA	33.660,00
559	6.330.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	388.980,00
560	6.330.023.020	DIETES DEL PERSONAL	3.420,62
561	6.330.046.700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI MUSEU DIOCESÀ	196.834,00
562	6.330.046.701	TRANSFERÈNCIA CONSORCI SEU VELLA	140.000,00
563	6.330.048.100	PREMIS I BEQUES	14.424,00
564	6.330.048.901	ALTRES TRANSFERÈNCIES CERCLE DE BELLES ARTS	7.912,00
565	""	Total Programa 3300	1.487.139,93
566	""	Total Grup de programa 330	1.487.139,93
567	""	""	""
568	""	Grup de programa 332. Biblioteques i Arxius	""
569	""	""	""
570	""	Programa 3320. Biblioteques i arxius	""
571	2.332.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
572	2.332.012.001	SOUS DEL GRUP A2	12.906,52
573	2.332.012.003	SOUS DEL GRUP C1	29.654,52
574	2.332.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
575	2.332.012.006	TRIENNIS	14.307,10
576	2.332.012.100	RETRIB.COMPLENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	43.472,40
577	2.332.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	61.876,48
578	2.332.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	245
579	2.332.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	3.850,00
580	2.332.023.020	DIETES DE PERSONAL	232
581	""	Total Programa 3320	188.899,92
582	""	Total Grup de programa 332	188.899,92
583	""	""	""
584	""	Grup de programa 333. Museus i Arts Plàstiques	""
585	""	""	""
586	""	Programa 3330. Museus	""
587	6.333.011.000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	33.870,00
588	6.333.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EVENTUAL	61.678,63
589	6.333.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A1	88.063,92
590	6.333.012.001	SOUS GRUPS A2 PERSONAL FUNCIONARI	64.532,60
591	6.333.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	14.161,18
592	6.333.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	88.132,38
593	6.333.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	100.638,27
594	6.333.013.000	RETRIB. BAS. LABORAL FIXES	9.880,14
595	6.333.013.002	RET. COMPLEM. LABORAL FIXES	12.662,24
596	6.333.021.200	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS	51.000,00
597	6.333.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	112.172,48
598	6.333.022.101	AIGUA	1.023,13
599	6.333.022.102	GAS	8.425,08
600	6.333.022.199	SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	3.058,00
601	6.333.022.608	DESPESES DIVERSES MUSEUS	205.800,00
602	6.333.022.700	NETEJA	26.520,00
603	6.333.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	7.707,00
604	6.333.023.020	DIETES DEL PERSONAL	826
605	""	Total Programa 3330	890.151,05
606	""	Total Grup de programa 333	890.151,05
607	""	""	""
608	""	Grup de programa 334. Promoció Cultural	""
609	""	""	""
610	""	Programa 3340. Promoció cultural	""
611	6.334.048.900	ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS	47.315,00
612	""	Total Programa 3340	47.315,00
613	""	""	""
614	""	Programa 3341. Promoció literària	""
615	6.334.122.608	ACTIVITATS LITERÀRIES	29.966,00
616	6.334.148.100	PREMIS LITERARIS	7.500,00
617	""	Total Programa 3341	37.466,00
618	""	Total Grup de programa 334	84.781,00
619	""	""	""
620	""	Grup de programa 335. Arts escèniques	""
621	""	""	""
622	""	Programa 3350. Arts escèniques	""
623	6.335.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	31.529,86
624	6.335.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	65.196,13
625	6.335.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	29.354,64
626	6.335.012.006	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	2.257,68
627	6.335.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	16.321,76
628	6.335.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	14.683,80
629	6.335.013.000	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	46.456,28
630	6.335.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	86.142,93
631	6.335.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.884,84
632	6.335.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	10.454,66
633	6.335.021.200	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS	25.500,00
634	6.335.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	71.746,10
635	6.335.022.101	AIGUA	2.565,32
636	6.335.022.102	GAS	22.866,14
637	6.335.022.199	SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	3.670,57
638	6.335.022.608	PROMOCIÓ ACTIVITATS DIVERSES ARTS ESCÈNIQUES	119.800,00
639	6.335.022.699	ALTRES DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	95.000,00
640	6.335.022.700	NETEJA	51.000,00
641	6.335.022.799	ALTRES CONTRACTES	80.000,00
642	6.335.023.020	DIETES DEL PERSONAL	612,02
643	6.335.048.901	CONVENI CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA	35.486,00
644	6.335.048.902	CONVENI CENTRE CULTURAL LLEIDATÀ DE DANSAIRES	8.872,00
645	6.335.048.904	CONVENI CENTRO LATINOAMERICANO DE LLEIDA	31.543,00
646	6.335.048.907	FUNDACIÓ LA LLOTJA	270.000,00
647	""	Total Programa 3350	1.130.943,73
648	""	""	""
649	""	Programa 3351. Arts musicals	""
650	6.335.121.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	38.760,00
651	6.335.122.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	81.064,62
652	6.335.122.101	AIGUA	271,86
653	6.335.122.102	GAS	13.286,90
654	6.335.122.199	SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	5.505,00
655	6.335.122.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	917
656	6.335.122.608	ACTIVITATS DIVERSES MUSICALS	158.940,00
657	6.335.122.700	NETEJA	41.820,00
658	6.335.122.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	18.351,30
659	6.335.123.020	DIETES DEL PERSONAL	366
660	6.335.148.900	ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS	54.464,00
661	6.335.148.901	CONVENI BANDA MUNICIPAL DE LLEIDA	25.235,00
662	6.335.148.902	CONVENI COR DE CAMBRA DE L'AUDITORI ENRIC GRANADOS	6.309,00
663	6.335.148.904	CONVENI ORQUESTRA JULIÀ CARBONELL	157.717,00
664	""	Total Programa 3351	603.007,68
665	""	Total Grup de programa 335	1.733.951,41
666	""	""	""
667	""	Grup de programa 336. Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic	""
668	""	""	""
669	""	Programa 3360. Arqueologia i protecció del patrimoni	""
670	3.336.012.000	SOUS DEL GRUP A1	73.386,60
671	3.336.012.003	SOUS GRUP C1	9.884,84
672	3.336.012.006	TRIENNIS	15.160,28
673	3.336.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	47.943,00
674	3.336.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	54.664,94
675	""	Total Programa 3360	201.039,66
676	""	Total Grup de programa 336	201.039,66
677	""	""	""
678	""	Grup de programa 338. Festes populars	""
679	""	""	""
680	""	Programa 3380. Festes populars	""
681	6.338.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	14.677,32
682	6.338.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	19.769,68
683	6.338.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	2.573,56
684	6.338.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	21.414,68
685	6.338.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	53.495,60
686	6.338.022.608	FESTES POPULARS	503.160,00
687	6.338.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	6.850,90
688	6.338.023.020	DIETES DEL PERSONAL	305,62
689	6.338.048.901	CONVENI FECOLL	35.486,00
690	""	Total Programa 3380	657.733,36
691	""	Total Grup de programa 338	657.733,36
692	""	Total Política de despesa 33	5.243.696,33
693	""	""	""
694	""	Política de despesa 34. Esport	""
695	""	""	""
696	""	Grup de programa 340. Administració General d'Esports	""
697	""	""	""
698	""	Programa 3400. Administració general d'esports	""
699	6.340.012.001	SOUS DEL GRUP A1	1.075,55
700	6.340.012.004	SOUS GRUP C2	8.378,58
701	6.340.012.006	TRIENNIS	750,78
702	6.340.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	7.712,45
703	6.340.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	7.512,72
704	6.340.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	126.215,31
705	6.340.013.002	ALTRES REMUNERACIONS.	151.459,87
706	6.340.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	10.968,38
707	6.340.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	7.806,84
708	6.340.020.200	LLOGUER D'IMMOBLES	646.193,00
709	6.340.020.600	LLOGUER D'EQUIPS D'INFORMACIÓ	886
710	6.340.021.600	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMACIÓ	2.400,00
711	6.340.022.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	2.366,00
712	6.340.022.602	DESPESES DE DIVULGACIÓ	1.000,00
713	6.340.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	88.500,00
714	6.340.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	7.677,00
715	6.340.023.020	DIETES DEL PERSONAL	341,3
716	6.340.048.901	ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE ÀNIM LUCRE	1.310.000,00
717	""	Total Programa 3400	2.381.243,78
718	""	Total Grup de programa 340	2.381.243,78
719	""	""	""
720	""	Grup de programa 341. Promoció i foment de l'esport	""
721	""	""	""
722	""	Programa 3410. Promoció i foment de l'esport	""
723	6.341.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTRE PERSONAL	105.449,56
724	6.341.021.200	INFRAESTRUCTURA	5.000,00
725	6.341.022.105	MENJADOR ESPORTMANIA	30.000,00
726	6.341.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.366,00
727	6.341.022.699	ALTRES DESPESES DIVERSES	21.607,00
728	""	Total Programa 3410	164.422,56
729	""	Total Grup de programa 341	164.422,56
730	""	""	""
731	""	Grup de programa 342. Instal·lacions esportives	""
732	""	""	""
733	""	Programa 3420. Instal·lacions esportives	""
734	6.342.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	180.583,68
735	6.342.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	421.013,89
736	6.342.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LAB. TEMPORAL	93.665,94
737	6.342.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	81.275,99
738	6.342.021.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS D'ESPORTS	30.000,00
739	6.342.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	300.000,00
740	6.342.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	17.750,00
741	6.342.022.102	SUBMINISTRAMENT DE GAS	200.000,00
742	6.342.022.104	VESTUARI	4.968,00
743	6.342.022.110	PRODUCTES DE NETEJA	4.893,84
744	6.342.022.199	SUBMINISTRAMENTS I ALTRE MATERIAL TÈCNIC	1.223,27
745	6.342.022.200	SERVEI DE TELECOMUNICACIONS	4.281,82
746	6.342.022.699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.540,91
747	6.342.022.700	NETEJA	600
748	6.342.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	137.585,00
749	""	Total Programa 3420	1.479.382,34
750	""	Total Grup de programa 342	1.479.382,34
751	""	Total Política de despesa 34	4.025.048,68
752	""	""	""
753	""	Total àrea de despesa 3	23.790.667,01
754	""	""	""
755	""	""	""
756	""	""	""
757	""	Àrea de despesa 4. Actuacions de caràcter econòmic	""
758	""	""	""
759	""	Política de despesa 41. Agricultura, Ramaderia i Pesca	""
760	""	""	""
761	""	Grup de programa 410. Administració General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca	""
762	""	""	""
763	""	Programa 4100. Admó.gral agricultura, ramaderia i pesca	""
764	3.410.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	11.866,00
765	3.410.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	362
766	3.410.048.200	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	12.073,00
767	""	Total Programa 4100	24.301,00
768	""	Total Grup de programa 410	24.301,00
769	""	Total Política de despesa 41	24.301,00
770	""	""	""
771	""	Política de despesa 43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	""
772	""	""	""
773	""	Grup de programa 431. Comerç	""
774	""	""	""
775	""	Programa 4310. Comerç	""
776	7.431.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	15.806,16
777	7.431.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS	44.512,81
778	7.431.012.000	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.677,32
779	7.431.012.001	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	25.813,04
780	7.431.012.004	RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	25.135,74
781	7.431.012.005	RETRIB. BÀSIQUES GRUP E	15.357,16
782	7.431.012.006	TRIENNIS	13.549,12
783	7.431.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	47.557,86
784	7.431.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	89.101,76
785	7.431.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	35.806,06
786	7.431.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	52.299,30
787	7.431.013.100	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	34.243,47
788	7.431.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS	33.592,51
789	7.431.020.200	LLOGUERS IMMOBLES	30.500,00
790	7.431.020.601	LLOGUERS EQUIPS INFORMÀTICS	1.300,00
791	7.431.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	62.880,00
792	7.431.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA I UTILLATGE	4.000,00
793	7.431.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	65.270,67
794	7.431.022.101	AIGUA	2.000,00
795	7.431.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.700,00
796	7.431.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000,00
797	7.431.022.699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT MERCATS	5.000,00
798	7.431.022.700	NETEJA	15.000,00
799	7.431.022.701	SEGURETAT	31.543,00
800	7.431.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROF.	115.600,00
801	7.431.023.300	ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.100,71
802	7.431.048.000	TRANSFER. A ENTITATS SENSE LUCRE	46.840,00
803	""	Total Programa 4310	832.186,69
804	""	Total Grup de programa 431	832.186,69
805	""	""	""
806	""	Grup de programa 432. Ordenació i promoció turística	""
807	""	""	""
808	""	Programa 4320. Ordenació i promoció turística	""
809	7.432.041.000	TRANSF.CORRENT PATRONAT MUN.TURISME	784.924,00
810	7.432.041.001	TRANSFERÈNCIA CORRENT PER IMPOST TURÍSTIC	60.000,00
811	7.432.044.900	TRANSFERÈNCIA CORRENT CNC	800.000,00
812	7.432.071.000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL TURISME DE LLEIDA	18.000,00
813	""	Total Programa 4320	1.662.924,00
814	""	Total Grup de programa 432	1.662.924,00
815	""	""	""
816	""	Grup de programa 433. Desenvolupament empresarial	""
817	""	""	""
818	""	Programa 4330. Desenvolupament empresarial	""
819	7.433.046.700	APORTACIÓ CONSORCI PROMOCIÓ ECONÒMICA	397.678,00
820	""	Total Programa 4330	397.678,00
821	""	Total Grup de programa 433	397.678,00
822	""	""	""
823	""	Grup de programa 439. Altres actuacions sectorials	""
824	""	""	""
825	""	Programa 4390. Fires i exposicions	""
826	7.439.048.200	TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE	47.286,14
827	""	Total Programa 4390	47.286,14
828	""	""	""
829	""	Programa 4391. Projecció exterior	""
830	4.439.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT: PROJECCIÓ EXTERIOR	49.700,00
831	4.439.123.020	DIETES DEL PERSONAL	155,14
832	4.439.145.300	TRANSFERÈNCIES CORRENTS AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA	150.000,00
833	4.439.146.702	APORTACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC	300.000,00
834	""	Total Programa 4391	499.855,14
835	""	Total Grup de programa 439	547.141,28
836	""	Total Política de despesa 43	3.439.929,97
837	""	""	""
838	""	Política de despesa 44. Transport públic	""
839	""	""	""
840	""	Grup de programa 440. Administració general del transport	""
841	""	""	""
842	""	Programa 4400. Administració general del transport	""
843	3.440.022.799	CONTRACTE D'APARCAMENT REGULAT	3.041.000,00
844	3.440.046.700	APORTACIÓ AUTORITAT DEL TRANSPORT	139.088,00
845	3.440.047.200	TRANSFERÈNCIA CORRENT AUTOBUSOS DE LLEIDA	5.300.000,00
846	""	Total Programa 4400	8.480.088,00
847	""	Total Grup de programa 440	8.480.088,00
848	""	Total Política de despesa 44	8.480.088,00
849	""	""	""
850	""	Política de despesa 45. Infraestructures	""
851	""	""	""
852	""	Grup de programa 454. Camins veïnals	""
853	""	""	""
854	""	Programa 4540. Agricultura, ramaderia y pesca	""
855	3.454.021.000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA	6.000,00
856	3.454.021.001	MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA	120.000,00
857	""	Total Programa 4540	126.000,00
858	""	Total Grup de programa 454	126.000,00
859	""	Total Política de despesa 45	126.000,00
860	""	""	""
861	""	Política de despesa 49. Altres actuacions de caràcter econòmic	""
862	""	""	""
863	""	Grup de programa 491. Societat de la informació	""
864	""	""	""
865	""	Programa 4910. Societat de la informació	""
866	4.491.012.000	SOUS GRUP A1	1.223,11
867	4.491.012.001	SOUS DEL GRUP A2	26.888,59
868	4.491.012.003	SOUS DEL GRUP C1	41.186,84
869	4.491.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
870	4.491.012.006	TRIENNIS	31.046,22
871	4.491.012.100	COMPLEMENT DE DESTÍ	56.337,47
872	4.491.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	168.845,37
873	4.491.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	194.592,28
874	4.491.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	341.228,45
875	4.491.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	52.885,18
876	4.491.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL3	49.719,82
877	4.491.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	36.749,67
878	4.491.022.000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	150
879	4.491.022.002	SUBM. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	9.633,00
880	4.491.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	1.000,00
881	4.491.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	223.511,67
882	4.491.023.020	DIETES DEL PERSONAL	500
883	""	Total Programa 4910	1.243.876,25
884	""	Total Grup de programa 491	1.243.876,25
885	""	""	""
886	""	Grup de programa 493. Oficines de defensa del consumidor	""
887	""	""	""
888	""	Programa 4930. Consum	""
889	7.493.012.000	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.677,32
890	7.493.012.003	RETIBUCIONS BASIQUES GRUP C1	9.884,84
891	7.493.012.006	TRIENNIS	5.924,60
892	7.493.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	14.787,78
893	7.493.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	40.219,59
894	7.493.022.699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT CONSUM	6.000,00
895	7.493.022.702	VALORACIONS I PERITATGES DE CONSUM	305,62
896	7.493.023.300	ALTRES INDEMNITZACIONS	305,62
897	""	Total Programa 4930	92.105,37
898	""	Total Grup de programa 493	92.105,37
899	""	Total Política de despesa 49	1.335.981,62
900	""	""	""
901	""	Total àrea de despesa 4	13.406.300,59
902	""	""	""
903	""	""	""
904	""	""	""
905	""	Àrea de despesa 9. Actuacions de caràcter general	""
906	""	""	""
907	""	Política de despesa 91. Òrgans de govern	""
908	""	""	""
909	""	Grup de programa 912. Òrgans de govern	""
910	""	""	""
911	""	Programa 9120. Òrgans de govern	""
912	1.912.010.000	RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS	1.217.455,96
913	1.912.011.000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	104.017,86
914	1.912.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	262.022,65
915	1.912.012.000	SOUS DEL GRUP A1.	14.677,32
916	1.912.012.003	SOUS DEL GRUP C1	49.424,20
917	1.912.012.004	SOUS DEL GRUP C2	58.650,06
918	1.912.012.005	SOUS DEL GRUP E	8.318,47
919	1.912.012.006	TRIENNIS	33.478,44
920	1.912.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	88.614,37
921	1.912.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	259.361,68
922	1.912.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	1.800,00
923	1.912.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	11.989,08
924	1.912.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	27.376,50
925	1.912.022.299	DESPESES DE COMUNICACIONS	299,42
926	1.912.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	20.980,90
927	1.912.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	17.983,63
928	1.912.023.000	DIETES DE CARRECS ELECTES	11.979,00
929	1.912.023.020	DIETES DEL PERSONAL	4.196,49
930	1.912.023.301	MITJANS MATERIALS GRUPS POLITICS	105.500,00
931	1.912.023.302	INDEMNITZACIONS ALTRES ÒRGANS	20.000,00
932	1.912.048.201	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT	2.569,09
933	1.912.048.202	APORTACIO FUNDACIÓ MONESTIR DE POBLET	2.569,09
934	""	Total Programa 9120	2.323.264,21
935	""	Total Grup de programa 912	2.323.264,21
936	""	Total Política de despesa 91	2.323.264,21
937	""	""	""
938	""	Política de despesa 92. Serveis de caràcter general	""
939	""	""	""
940	""	Grup de programa 920. Administració General	""
941	""	""	""
942	""	Programa 9200. Administració general	""
943	2.920.011.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	16.559,06
944	2.920.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	42.289,69
945	2.920.012.000	SOUS DEL GRUP A1	227.498,46
946	2.920.012.001	SOUS DEL GRUP A2	103.252,16
947	2.920.012.003	SOUS DEL GRUP C1	257.507,93
948	2.920.012.004	SOUS DEL GRUP C2	109.619,76
949	2.920.012.005	SOUS DEL GRUP E	180.446,63
950	2.920.012.006	TRIENNIS	183.258,62
951	2.920.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	594.161,29
952	2.920.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.017.263,44
953	2.920.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	404.852,54
954	2.920.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	112.011,58
955	2.920.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	159.231,96
956	2.920.013.100	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.867,16
957	2.920.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	5.912,22
958	1.920.015.000	PRODUCTIVITAT	5.825,68
959	2.920.015.000	PRODUCTIVITAT	141.480,80
960	3.920.015.000	PRODUCTIVITAT	57.008,45
961	4.920.015.000	PRODUCTIVITAT	54.511,72
962	5.920.015.000	PRODUCTIVITAT	71.572,65
963	6.920.015.000	PRODUCTIVITAT	133.574,52
964	7.920.015.000	GRATIFICACIONS	6.657,92
965	12.920.015.000	PRODUCTIVITAT	14.148,08
966	2.920.016.200	DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	100.000,00
967	2.920.016.205	ASSEGURANCES	200.000,00
968	2.920.016.209	ALTRES DESPESES SOCIALS	28.634,20
969	2.920.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00
970	3.920.020.200	LLOGUER IMMOBLES	48.168,00
971	2.920.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	85.235,28
972	4.920.020.601	LLOGUER EQUIPS INFORMACIO	269.209,00
973	3.920.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS	285.549,00
974	2.920.021.201	PREVENCIO DE RISCS EN EDIFICIS	15.952,09
975	2.920.021.400	REPARACIO MANTENIMENT DE VEHICLES	42.663,02
976	2.920.021.600	MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	299,42
977	4.920.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	22.972,10
978	4.920.022.000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	85.000,00
979	4.920.022.001	SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS	18.959,44
980	3.920.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	360.182,81
981	3.920.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	9.905,96
982	3.920.022.102	SUBMINISTRAMENT DE GAS	81.833,35
983	2.920.022.104	VESTUARI	84.630,00
984	3.920.022.110	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	2.487,64
985	3.920.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	875,76
986	3.920.022.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	813.740,22
987	4.920.022.201	COMUNICACIONS POSTALS	405.000,00
988	2.920.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	749,32
989	2.920.022.402	PRIMES D'ASSEGURANCES	600.000,00
990	4.920.022.602	CONVENIS DE DIVULGACIÓ	170.000,00
991	4.920.022.603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	11.426,00
992	2.920.022.604	DESPESES DIVERSES JURIDIQUES I CONTENCIOSES	30.251,96
993	2.920.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	5.405,02
994	4.920.022.699	FONS D'AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI	231.339,00
995	3.920.022.700	NETEGES	317.852,40
996	2.920.022.709	CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA	2.341.009,00
997	2.920.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	53.925,00
998	2.920.023.020	DIETES DEL PERSONAL	285,45
999	2.920.023.300	ALTRES INDEMNITZ. PER RAO DEL SERVEI	1.801,93
1000	2.920.046.600	TRANSF. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS	27.403,00
1001	2.920.048.100	PREMIS I BEQUES	3.676,78
1002	3.920.060.900	INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS	1.475.000,00
1003	4.920.062.301	ADQUISICIO MAQUINARIA	175.000,00
1004	2.920.083.001	BESTRETES DEL PERSONAL	252.000,00
1005	""	Total Programa 9200	12.579.934,47
1006	""	""	""
1007	""	Programa 9201. Administració general / secretaria	""
1008	1.920.121.300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA	547,64
1009	1.920.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	14.900,00
1010	1.920.123.020	DIETES DEL PERSONAL	107,05
1011	""	Total Programa 9201	15.554,69
1012	""	""	""
1013	""	Programa 9202. Relacions exteriors, premsa	""
1014	1.920.221.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	233,48
1015	1.920.222.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.499,10
1016	1.920.222.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.082,09
1017	1.920.222.602	DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO	35.329,00
1018	1.920.222.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	9.682,18
1019	1.920.222.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	349.731,00
1020	1.920.223.020	DIETES DEL PERSONAL	383,97
1021	""	Total Programa 9202	397.940,82
1022	""	Total Grup de programa 920	12.993.429,98
1023	""	""	""
1024	""	Grup de programa 922. Coordinació i organització institucional de entid. Locals	""
1025	""	""	""
1026	""	Programa 9220. Coordinació i organització institucional	""
1027	4.922.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
1028	4.922.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
1029	4.922.012.006	TRIENNIS	4.500,90
1030	4.922.012.100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	16.953,84
1031	4.922.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	16.935,80
1032	1.922.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	4.495,91
1033	1.922.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	43.210,66
1034	""	Total Programa 9220	114.904,06
1035	""	Total Grup de programa 922	114.904,06
1036	""	""	""
1037	""	Grup de programa 924. Participació ciutadana	""
1038	""	""	""
1039	""	Programa 9240. Participació ciutadana	""
1040	5.924.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	51.626,08
1041	5.924.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
1042	5.924.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	85.104,27
1043	5.924.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	28.096,66
1044	5.924.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	100.038,71
1045	5.924.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	173.362,98
1046	5.924.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	19.757,10
1047	5.924.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	28.355,76
1048	5.924.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.246,02
1049	5.924.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	10.099,48
1050	5.924.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	81.000,00
1051	5.924.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS PARTICIPACIO VEINAL	262.000,00
1052	5.924.021.300	MANTENIMENTS DE MAQUINARIA	299,42
1053	5.924.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	856,36
1054	5.924.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	178.898,10
1055	5.924.022.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	4.942,80
1056	5.924.022.102	SUBMINISTRAMENT GAS	68.918,00
1057	5.924.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	36.714,45
1058	5.924.022.109	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.852,35
1059	5.924.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	299,42
1060	5.924.022.602	DESPESES DE COORDINACIÓ DE BARRIS	6.000,00
1061	5.924.022.699	DESPESES DIVERSES	8.991,81
1062	5.924.022.700	NETEGES	218.007,66
1063	5.924.022.706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.664,37
1064	5.924.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	1.018,48
1065	5.924.023.020	DIETES DEL PERSONAL	555,39
1066	5.924.048.100	PREMIS I BEQUES	899,03
1067	5.924.048.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	156.811,00
1068	""	Total Programa 9240	1.568.070,22
1069	""	Total Grup de programa 924	1.568.070,22
1070	""	""	""
1071	""	Grup de programa 925. Atenció als ciutadans	""
1072	""	""	""
1073	""	Programa 9250. Atenció ciutadana	""
1074	3.925.012.003	SOUS DEL GRUP C1	19.769,68
1075	3.925.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	143.134,08
1076	3.925.012.005	SOUS DEL GRUP E	15.357,16
1077	3.925.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.761,49
1078	3.925.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	117.084,27
1079	3.925.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	236.152,17
1080	3.925.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	9.379,62
1081	3.925.013.002	RET. COMPLEM. LABORAL FIXES	16.726,66
1082	3.925.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	941,69
1083	3.925.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	470,84
1084	3.925.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	655,46
1085	3.925.023.020	DIETES DEL PERSONAL	224,95
1086	""	Total Programa 9250	579.658,07
1087	""	Total Grup de programa 925	579.658,07
1088	""	""	""
1089	""	Grup de programa 927. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals	""
1090	""	""	""
1091	""	Programa 9270. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals	""
1092	4.927.048.200	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	78.858,00
1093	""	Total Programa 9270	78.858,00
1094	""	Total Grup de programa 927	78.858,00
1095	""	""	""
1096	""	Grup de programa 929. Imprevistos i funcions no classificades	""
1097	""	""	""
1098	""	Programa 9290. Imprevistos i funcions no classificades	""
1099	14.929.050.000	FONS DE CONTINGÈNCIA L.O. 2/2012	1.000.000,00
1100	""	Total Programa 9290	1.000.000,00
1101	""	Total Grup de programa 929	1.000.000,00
1102	""	Total Política de despesa 92	16.334.920,33
1103	""	""	""
1104	""	Política de despesa 93. Administració financera i tributària	""
1105	""	""	""
1106	""	Grup de programa 931. Política econòmica i fiscal	""
1107	""	""	""
1108	""	Programa 9310. Administració financera	""
1109	4.931.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
1110	4.931.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.392,61
1111	4.931.012.000	SOUS GRUP A1	193.251,38
1112	4.931.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
1113	4.931.012.003	SOUS GRUP C1	692.315,37
1114	4.931.012.004	SOUS GRUP C2	100.542,96
1115	4.931.012.005	SOUS GRUP E	7.678,58
1116	4.931.012.006	TRIENNIS	284.576,93
1117	4.931.012.100	COMPLEMENT DE DESTI	743.636,47
1118	4.931.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.216.281,32
1119	4.931.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	443,88
1120	4.931.013.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	30.004,84
1121	4.931.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	47.659,44
1122	4.931.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.035,62
1123	4.931.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.504,72
1124	4.931.015.000	PRODUCTIVITAT	77.170,18
1125	4.931.020.600	LLOGUER APLICACIONS DE GESTIO	203.056,00
1126	4.931.022.604	DESPESES JURIDIQUES I CONTENCIOSOS	8.229,31
1127	4.931.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	199.000,00
1128	4.931.023.020	DIETES DEL PERSONAL	617,45
1129	4.931.048.901	TRANSFERÈNCIA CERCLE D'ECONOMIA	4.654,15
1130	""	Total Programa 9310	3.985.225,65
1131	""	Total Grup de programa 931	3.985.225,65
1132	""	""	""
1133	""	Grup de programa 933. Gestió del patrimoni	""
1134	""	""	""
1135	""	Programa 9330. Gestio de patrimoni	""
1136	3.933.060.000	ADQUISIO PATRIMONI I EXPROPIACIONS	3.000.000,00
1137	3.933.061.900	ALTRES INVERSIONS CENTRE HISTÒRIC	938.000,00
1138	""	Total Programa 9330	3.938.000,00
1139	""	Total Grup de programa 933	3.938.000,00
1140	""	Total Política de despesa 93	7.923.225,65
1141	""	""	""
1142	""	Política de despesa 94. Transferències a altres Administracions Públiques	""
1143	""	""	""
1144	""	Grup de programa 943. Transferències a altres Entitats Locals	""
1145	""	""	""
1146	""	Programa 9430. Transf. a administracions públiques	""
1147	1.943.046.800	TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES	264.094,00
1148	""	Total Programa 9430	264.094,00
1149	""	Total Grup de programa 943	264.094,00
1150	""	Total Política de despesa 94	264.094,00
1151	""	""	""
1152	""	Total àrea de despesa 9	26.845.504,19
1153	""	""	""
1154	""	""	""
1155	""	Total general	151.475.952,04
1156	""	""	""
1157	""	""	""
